问题已解决
借:应收账款 贷:其他业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 收水电费开了发票 但是主任说不计收入直接冲其他业务成本 请问怎么做账呢



你好!水电费后面是收回的是吗
2019 05/06 15:47

84785032 

2019 05/06 15:50
是的

彭老师 

2019 05/06 15:55
你好!借:银行存款 借:其他业务成本(红字)

84785032 

2019 05/06 16:00
老师 那个钱目前还没收到 只是开了发票 也是这样做账吗

彭老师 

2019 05/06 16:09
你好!开了票就不能冲成本,要么账目的税金和申报表就对不上了。