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老师,你好 请教一个业务,我公司2018年有4个月出口货物未申报,税局要我们这个月做免税。然后做进项税转出,请问这个进项税怎么计算?

84784976| 提问时间:2019 05/13 09:24
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阿文老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,初级会计师,经济师
按照增值税专票的税额,计入应交税费---应交增值税(进项税额转出)贷方
2019 05/13 11:26
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