问题已解决
你好,我想问一下,进项税加计10%抵减的账务处理,我这样做可以吗



还是要在5月就确认其他收益了?
2019 05/29 22:13

bamboo老师 

2019 05/29 22:13
您好
6月份实际抵减的时候这么账务处理正确的

84785013 

2019 05/29 23:10
那收到一张3月开的专票但我是在5月勾选认证的,这张发票可以加计抵减吗

bamboo老师 

2019 05/30 07:09
从四月一日开始才可以加计抵减

84785013 

2019 05/30 08:13
但政策是“允许生产、生活性服务纳税人按照当期可抵扣进项税额的10%加计抵减”发票虽然是3月份的,但我是在5月认证的呀,算5月可抵扣的进项

bamboo老师 

2019 05/30 08:16
政策是四月一日开始实施的 按照您的意思 那您取得去年发票 现在认证也可以么?

84785013 

2019 05/30 10:40
是呀,问了也可以的<br><br>

bamboo老师 

2019 05/30 11:07
我这边税务是说4月1日后取得的可以