问题已解决
老师,我18年初接手一家公司,他们要重组了,这两年已经没业务,18年向往来公司借款支付了一笔安置费1005181,安置费里包含了经济补偿金,和欠薪,我做的分录是借管理费用-应付职工薪酬,贷其他应付款-风风公司1005181,可以这样做吗?还是应该怎么做?



你好,是的,可以的,借款是以什么形式进来的,还是就是那个单位直接支付给员工的
2019 06/03 10:04

84784952 

2019 06/03 10:10
是往来公司直接支付给员工

84784952 

2019 06/03 10:11
请问我的这笔费用就直接借方记管理费用-应付职工薪酬?

84784952 

2019 06/03 10:12
需不需要再细分为薪酬下面的科目?

文老师 

2019 06/03 10:27
最好是和我们平时的一样做,先计提借管理费用-工资等明细贷应付职工薪酬-工资等,然后再支付,借应付职工薪酬-工资等贷其他应付款--某某,最好是根据实际发放的明细具体分一下。