问题已解决
请问增值税加计扣除怎么做账务处理



月底结转未交增值税
借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税
次月月初抵减、交纳增值税
借:应交税费-未交增值税
贷:银行存款
其他收益/营业外收入
2019 06/09 10:52

84785023 

2019 06/09 11:04
其他收益科目需要结转吗

maize老师 

2019 06/09 11:11
需要结转到本年利润下面去,你准则有这个科目么,没有就用营业外收入