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建筑企业,在增值税税率10%时未开具发票栏填入10万元,19年5月开具10%发票,但现在没有10%这栏税率了,我应该怎样填写这张发票申报呢?

84785046| 提问时间:2019 06/11 10:07
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江老师
金牌答疑老师
职称:高级会计师,中级会计师
这个直接按开票的种类填写,在增值税附表一9%这行中进行填写,开具专用发票在第一列、第二列填写数据,如果是开具普通发票,第三列、第四列中填写数据
2019 06/11 10:08
84785046
2019 06/11 11:33
未开票收入金额因为在以前申报时就已缴纳印花税,19年5月开票出来,还需要申报印花税吗?
江老师
2019 06/11 11:34
那本期就会冲减前期的未开票的收入,再按发票作收入,一正一负就抵销了,不用重复交印花税了
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