问题已解决

老师,公司5月购买一台电脑,发现5月份开的专票有问题,认证不了,让对方红冲重开,新开的票的日期是6月,我账务该如何处理呢?做账还能做在5月吗?如果做在5月,税怎么办,如果做在6月,又与实际不符,银行账就对不上,该如何处理比较好?

84785022| 提问时间:2019 06/11 10:42
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速问速答
玲老师
金牌答疑老师
职称:会计师
你如果5月当时没做 就直接退票 就不用再做了 收到正确的发票直接做到6月账上
2019 06/11 10:44
84785022
2019 06/11 10:46
我已经做账了呢?
玲老师
2019 06/11 10:56
那你再作红字发票的分录 收到正确发票时再按发票金额做账
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