问题已解决

我们是非营利组织,做事业单位会计准则本月电费发票385,实际交款369.怎么做账,我们交电费是垫付做其他应收款

84785010| 提问时间:2019 06/13 10:31
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朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
收到的钱冲其他应收款就可以了
2019 06/13 11:13
84785010
2019 06/13 12:15
不是老师我想问的是现在这个月付电费369.实际发票385
朴老师
2019 06/13 16:26
多余的钱可以计入营业外收入
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