问题已解决

同行业开票给我们我们应该怎么做分录啊

84784991| 提问时间:2019 07/05 15:57
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好,这个发票内容是属于你单位的成本?
2019 07/05 15:58
84784991
2019 07/05 16:00
我们没有资质然后委托给同行做, 我们打款给他们,他们开票过来我们应该怎么做?
邹老师
2019 07/05 16:02
你好,借;主营业务成本,贷;银行存款
84784991
2019 07/05 16:12
同行业的发票页可以做成本啊?合理吗?
邹老师
2019 07/05 16:15
你好,如果这个是为了取得收入发生的支出,是可以计入成本, 是合理的
84784991
2019 07/05 16:18
是的,我们开票给客户确认收入,但我们实际赚的钱只是我们做的那部分
邹老师
2019 07/05 16:20
你好,赚的钱是收入与成本的差额 收入是你向客户收取金额,支付给同行的计入成本核算,差额自然就是利润(赚的钱)
84784991
2019 07/05 16:26
客户打多少给我们我们就开多少票,同行那边我们给一部分折扣中间赚点差价,打个比方,客户给我们10万,我们开10万的票。其中有4万是我们做的,6万是委托同行做的,但我们只给5万给同行,同行给我们开5万的发票,我们放进成本,那1万的差价怎么做?
邹老师
2019 07/05 16:30
你好 客户打款,借;银行存款,贷;主营业务收入 10万 5万给对方做,借;主营业务成本,贷;银行存款 5 万
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      免费资料

      下载APP快速提问

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取