问题已解决
5月份拿到销售方的进项发票,7月份才认证,那要怎么做账呢?需要等到7月份才做账吗



你可以5月先做账,做借库存商品/xx费用 应交税费- 待认证进项税额
2019 07/10 08:36

84784955 

2019 07/10 08:38
我六月份已经销售了,可以结转成本吗?7月份才认证发票的话

maize老师 

2019 07/10 08:39
可以的,你先按库存商品这个金额去结转成本
5月份拿到销售方的进项发票,7月份才认证,那要怎么做账呢?需要等到7月份才做账吗
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