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事业单位非税收入少交多拨了,多拨部分做了收入,也做了支出,少交部分用基本户往来款项先垫付了,这个账务要怎么处理

84784997| 提问时间:2019 07/16 15:06
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陈诗晗老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师
财政给你多拨付了? 然后少交什么意思?
2019 07/16 15:12
84784997
2019 07/16 15:15
财政多拨付了,我们的非税收入没交那么多,然后财政那边我们是负数,然后我就用基本户里的其他应付款先垫付了
陈诗晗老师
2019 07/16 15:16
借:其他应收款 贷:银行存款 借:事业支出 贷:资金结存
84784997
2019 07/16 15:23
老师,这个第一个我明白,也是这么做的,但是第二个分录,事业支出是红字吗
84784997
2019 07/16 15:26
老师你看看
陈诗晗老师
2019 07/16 16:00
你这个150万现在是你收到还是支付出去
84784997
2019 07/16 16:15
去年做了收入,也支出了,今年垫付补给国库了
陈诗晗老师
2019 07/16 16:26
多支付的40万,作为冲减补助收入
84784997
2019 07/16 16:41
老师多支付的是150万
陈诗晗老师
2019 07/16 17:18
多支付的150万你是冲你的财政收入处理。
84784997
2019 07/16 17:30
不行,只能冲事业收入,而且事业收入现在结余转为0也冲不了
陈诗晗老师
2019 07/16 17:40
你收到190万时 确认40万事业收入,另外150万作为其他应付款或财政返还额度 支付150万时冲减就是了
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