问题已解决
你好!请问2018年公司取得普票,税局查出是虚开发票取得普票,要我们转出,2018年年报企业所得税汇算清缴调整,那我是应该怎么调整呢?这类虚开增值税普票的,应该如何调整账务?调整的金额,年报改那几个位置?
取得虚开发票不得抵扣,调增应纳税所得额,按进项税额借成本费用,贷应交税费
2019 07/23 10:52
84784988 
2019 07/23 11:08
1、这个分录不明白,我取得的是增值税普票,没有进项税额转出。普票应该怎么处理呢?2、我调增应纳税企业所得税那我调整在那一张表,哪个位置那一行,请老师详细回答一下,谢谢
风老师 
2019 07/23 12:18
普票不做进项转出,则不做账务处理,只需要在纳税申报表中调整,放在调增项的其他中即可

00:10:00
描述你的问题,直接向老师提问
359

意见反馈