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你好!请问2018年公司取得普票,税局查出是虚开发票取得普票,要我们转出,2018年年报企业所得税汇算清缴调整,那我是应该怎么调整呢?这类虚开增值税普票的,应该如何调整账务?调整的金额,年报改那几个位置?

84784988| 提问时间:2019 07/23 10:28
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风老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,CISA
取得虚开发票不得抵扣,调增应纳税所得额,按进项税额借成本费用,贷应交税费
2019 07/23 10:52
84784988
2019 07/23 11:08
1、这个分录不明白,我取得的是增值税普票,没有进项税额转出。普票应该怎么处理呢?2、我调增应纳税企业所得税那我调整在那一张表,哪个位置那一行,请老师详细回答一下,谢谢
风老师
2019 07/23 12:18
普票不做进项转出,则不做账务处理,只需要在纳税申报表中调整,放在调增项的其他中即可
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