问题已解决

嗯嗯好,下图。

84784983| 提问时间:2019 09/02 15:17
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速问速答
月月老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好 借:银行存款 1009 贷:主营业务收入 应交税金—增值税
2019 09/02 15:19
84784983
2019 09/02 15:21
不是啊,票是我们收到的
月月老师
2019 09/02 15:24
你好, 借:管理费用—差旅费 贷:银行存款
84784983
2019 09/02 15:28
好的,那也就是说不管那个是差额开票还是全额开票,单凭那张票我就可以做上面那分录
月月老师
2019 09/02 15:54
你好,是这样的。直接全额计入差旅费就可以。
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