问题已解决
嗯嗯好,下图。



你好
借:银行存款 1009
贷:主营业务收入
应交税金—增值税
2019 09/02 15:19

84784983 

2019 09/02 15:21
不是啊,票是我们收到的

月月老师 

2019 09/02 15:24
你好,
借:管理费用—差旅费
贷:银行存款

84784983 

2019 09/02 15:28
好的,那也就是说不管那个是差额开票还是全额开票,单凭那张票我就可以做上面那分录

月月老师 

2019 09/02 15:54
你好,是这样的。直接全额计入差旅费就可以。