问题已解决

老师好 我们一般纳税人企业 9月份红冲了一张18年11月份的销项发票 税金是1027 这个钱上年度已经交了 这个多交的税能抵扣今年的销项税额吗 申报表在哪里体现 怎么看不到多交的1027

84784969| 提问时间:2019 10/09 12:37
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文老师
金牌答疑老师
职称:中级职称
您好,这是可以递减的,您开红字发票以后,本期实际销售额里面就直接减掉了,
2019 10/09 12:39
84784969
2019 10/09 12:41
本期没有销售额 是不是什么时候有销售了就会减掉
文老师
2019 10/09 12:52
那就在您的应纳税额里面是负数表示的
84784969
2019 10/09 12:54
没有表示 自己填上去吗
文老师
2019 10/09 13:40
是的,就是比如您本月收入没有红冲的话是10万,然后红冲了1万,那申报的时候就填收入9万
84784969
2019 10/09 13:42
明白了 没有收入 就先不填
文老师
2019 10/09 19:59
没有收入,您开负数发票了,也需要先填负数的
84784969
2019 10/09 20:01
谢谢
文老师
2019 10/09 20:01
不客气,这是我们的职责所在
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