问题已解决
老师,客户7月份在我们这里消费,没有付款也没有开发票,我们只有结算单入账。8月份客户我们给客户开了发票,但是没有收到款,9月份收到款,请问老师这三笔怎么做分录?



七月份不做
八月份借应收账款贷主营业务收入应交税费
九月份借银存贷应收账款
2019 10/16 22:18

84784963 

2019 10/16 22:23
不做账怎么能知道人家欠我们多少钱

郭老师 

2019 10/16 22:26
我月份借应收账款贷主营业务收入应交税费
八月份借应收账款负数贷主营业务收入负数应交税费负数
借应收贷主营业务收入应交税费
九月份不变和上面一样做

84784963 

2019 10/16 22:32
你讲的不太明白,而且8月份您没做全

郭老师 

2019 10/16 22:41
七月份确认无票收入
八月份红冲无票收入然后做开发票的
是有成本没有做,其他的都做了