问题已解决

老师请教一下,收到的专票上的增值税进项税额,到季度或者年终应该怎么做?

84785019| 提问时间:2019 10/21 09:42
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徐阿富老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好,你的意思是怎么做账还是指什么?
2019 10/21 09:43
84785019
2019 10/21 09:44
做账,因为我现在看到账本应交税费应交增值税(进项)一直在借方,需不需要结转?
徐阿富老师
2019 10/21 09:50
你好,要结转,可以:借应交税费-应交增值税-转出应交增值税 贷应交税费-应交增值税-进项税额
84785019
2019 10/21 09:57
老师结转后,可以抵增值税(销项)吗?
徐阿富老师
2019 10/21 10:00
你好,进项本来就可以抵减销项的啊
84785019
2019 10/21 10:02
老师我没做过这个进项递减销项,这个流程我还不太会 那我做抵减的分录应该怎么做呢?
徐阿富老师
2019 10/21 10:15
你好,1上面写过的,借应交税费-应交增值税-转出应交增值税 贷应交税费-应交增值税-进项税额 2,借应交税费-未交增值税 贷应交税费-应交增值税-转出应交增值税 这样进项税额的分录就全部结转完了
84785019
2019 10/21 10:17
明白了,谢谢老师。
徐阿富老师
2019 10/21 10:18
不客气,祝你生活愉快,请为我五星评价,谢谢
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