问题已解决

老师,请问教育咨询公司怎做账?收到学员学费时做预收账款吗?付给院校学费的时候做预付账款吗?等到确认收入的时候再用主营业务成本冲预付吗?那么院校返利的收入又该怎么做呢?

84784955| 提问时间:2019 11/28 21:41
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
这个学费是院校委托你们收的吗。
2019 11/28 22:02
84784955
2019 11/28 22:10
是跟我们合作的院校,相当于我们赚差价或返利
郭老师
2019 11/28 22:11
发票怎么开的 你们有培训的范围吗
84784955
2019 11/28 22:14
院校开票给学员,培训的范围是指什么
郭老师
2019 11/28 22:15
培训的经营范围。
郭老师
2019 11/28 22:16
你们借银行存款贷其他应收款支付给院校借其他应付款贷银行存款。
84784955
2019 11/28 22:21
没有培训经常范围,有教育咨询
郭老师
2019 11/28 22:22
你不开发票不做收入
84784955
2019 11/28 22:26
收到学费还但学员还没开学,然后等开学了也是按年付款给院校的
郭老师
2019 11/28 22:29
你可以借银行存款贷其他应付款/预收账款
84784955
2019 11/28 22:42
那么成本呢?先做预付账款吗?学员开学时再分月结转成本吗?
郭老师
2019 11/28 22:43
你不需要确认收入,你不给学员开发票的
84784955
2019 11/28 22:45
那我做预收账款后等学员开学时还是要按月确认收入啊
郭老师
2019 11/28 22:47
做了预收,你给院校转过去冲预收 不做收入,代收代付
84784955
2019 11/28 22:54
谢谢老师的耐心答复,我还是不太明白,那中间的差价,我们也不确认收入吗?还有院校返利给我们的该怎么做
郭老师
2019 11/28 22:55
你们有利润的,不是单纯的只有返利?
84784955
2019 11/28 22:56
对的,有的院校有利润有的只有返利
郭老师
2019 11/28 23:00
那你这块交税就高了,你成本没有发票 收入,借银行存款贷预收账款 按月分摊,借预收账款贷主营业务收入 已支付给院校的,借预付贷银行存款, 借主营业务成本贷预付。
84784955
2019 11/28 23:05
对啊,收入会很高,老师有没有什么好办法?还有返利怎么做啊,问题返利是学员入学一年左右才返利,还是分两三次返利
郭老师
2019 11/28 23:07
你有利润走代收代付就不可以的, 返利是怎么开发票的,如果你开正数发票,借银行存款贷其他业务收入应交税费。
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