问题已解决
您好,我是购方,收到销售方红字发票和正确发票,已在增值税申报表做进项税转出,怎么做会计分录呢



你好,红字发票,借:原材料 应交税费——应增(进)贷:应付账款等,金额都是红字、
再按正确发票重新入账就可以
2019 11/29 11:55

84785012 

2019 11/29 11:57
借:红字进项税额还是进项税额转出呢?

立红老师 

2019 11/29 12:00
你好,是红字,申报是进税转出
您好,我是购方,收到销售方红字发票和正确发票,已在增值税申报表做进项税转出,怎么做会计分录呢
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