问题已解决
请问老师,本月单位进的原材料已经入库,但发票没到,如果做暂估入库的话,应该借:原材料 贷:应付账款-暂估,不知进项税金需要暂估处理吗?
你好,不需要处理的
按你写的来就可以
2019 12/03 11:38
84785039 
2019 12/03 11:44
也就是说月底按含税价计入原材料和应付账款,下月初来发票后,再冲回,按不含税价计入借:原材料 应交税金-应交增值税-进项税额 贷:应付账款 (加税合计)
郭老师 
2019 12/03 11:45
你好,对的
可以这么理解的

00:10:00
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