问题已解决

老师请问一下是这样的?如果我们上个月有一张10万的发票因为开错。,应该作废而没有作废。在本个月作废这10万的发票。而这个月可以开出的正数发票只有3万。而我们在本月也申报了上个月的销售额(包括那张本应作废的发票。)这样冲红之后那个已经交了的增值税,要怎么样才能抵出来?公司是一般纳税人。

84785019| 提问时间:2019 12/10 12:16
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文老师
金牌答疑老师
职称:中级职称
您好,那这月实际的销项税额就是负数,系统会计入期末留抵税额里面的
2019 12/10 12:19
84785019
2019 12/10 12:22
那跨年没有问题吧?
84785019
2019 12/10 12:23
意思是说跨年留底没有问题吧?
文老师
2019 12/10 12:26
是的,跨年也是可以的,没有关系的,以后也可以抵扣的
84785019
2019 12/10 12:31
那下个月申报的时候,那不是要手工填写哦。
文老师
2019 12/10 12:43
不需要手工填写的,也是可以正常导入的
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