问题已解决
2016年1-3月份管理费用,折旧费多计提了89.46 借;累计折旧89.46 贷;管理费用 89.46,还有其他的吗



请问怎么结转损益,已经在贷方了
2016 04/14 14:59

84785020 

2016 04/14 15:17
2016年1-3月份管理费用,折旧费多计提了70 借;累计折旧70 贷;管理费用 70(丁字账登负数)
结转损益,借:管理费用70(丁字账登负数),贷:本年利润89.46,请问是这样吗?

84785020 

2016 04/14 16:06
借:管理费用社保少记的7元1789.54
其他应收款-员工社保款941.26
营业外支出多记了7元。19.59
贷:银行存款2750.39
更正:借;管理费用社保款 7 贷; 营业外支出 滞纳金7
摘要:结转本期损益,借:营业外支出7 贷:本年利润7
借:本年利润7,贷:管理费用7,登丁字账也都登正数吗?

邹老师 

2016 04/14 14:57
做一笔调整的分录
其他的分录该怎么做就怎么做
期末照样结转损益

邹老师 

2016 04/14 15:01
单就这一笔分录结转损益
借;管理费用 贷;本年利润
就可以了

邹老师 

2016 04/14 15:38
1,负数借方
2,负数贷方

邹老师 

2016 04/14 19:37
是的