问题已解决

应收铁二局材料费4万,过磅费3千,过账运费4.5万。老师,我应该怎么做分录,收到款后又怎么做分录

84784952| 提问时间:2020 01/01 13:47
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
陈诗晗老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
你好, 借 银行存款 贷 其他应付款 支付时做相反的
2020 01/01 14:10
84784952
2020 01/01 17:34
材料费,过磅费是我们的收入,过账运费是收到后返给他们的
陈诗晗老师
2020 01/01 17:46
借,银行存款 贷,营业收入和销项税额 其他应付款
84784952
2020 01/01 19:24
还没有收到借,银行存款合适吗
陈诗晗老师
2020 01/01 22:06
没有收到?你哪里又来返?
84784952
2020 01/01 22:29
我们给铁二局开票金额包括过账运费,所以我做两笔分录借应收账款材料费,过磅费,贷主营业务收入;借应收账款过账运费,贷应付账款过账运费。收到款后借银行存款,贷应收账款材料费,过磅费;借银行存款,贷应收账款过账运费;借应付账款过账运费,贷应收账款过账运费。我这样做正确吗?
陈诗晗老师
2020 01/01 22:34
处理是可以的。可以按这个分录处理
84784952
2020 01/02 08:01
做的很复杂,有更简洁的分录吗?
陈诗晗老师
2020 01/02 10:36
你确认收入 借应收帐款 贷,营业收入 收款 借,银行存款 贷,应收帐款 其他应付款 支付代付款 借,其他应付款 贷,银行存款
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取