问题已解决
老师,请问一下我有差额征税5%的税率还有3%税率的,差额征税扣除扣除额之后的销售额加上3%的销售额未超过30万,我填在主表小微企业免税销售额一栏,但是下面的免税额是按3%来算的,跟我账上的税对不上,怎么办呀?
免税那里5%的填写不上去吗
2020 01/10 08:43
84784989 
2020 01/10 09:33
不是,附表不是有两种税率吗?合起来销售额未达三十万,主表只需在免税销售额填合计数,但免税额是自动按3%的税率计算的跟我账上的对不上
朴老师 
2020 01/10 09:42
差额纳税的你在附表填写扣除额了吗
84784989 
2020 01/10 09:46
填了
84784989 
2020 01/10 09:48
主表里的免税销售额是附表里的3%税率的销售额加上5%的扣除扣除额之后的销售额
朴老师 
2020 01/10 09:58
现在还是不行的吗
84784989 
2020 01/10 09:59
免税额改不了是灰色的
84784989 
2020 01/10 09:59
这样填没错吧?
朴老师 
2020 01/10 10:10
你好,这个的话税额对的就可以
84784989 
2020 01/10 10:17
这样填了他是自动按3%的税率算的,又改不了
朴老师 
2020 01/10 10:23
你的差额扣除的那栏也填写了成本扣除额?
84784989 
2020 01/10 10:23
是的
朴老师 
2020 01/10 10:32
那就是正确的,你5%税率那栏在填写一下

00:10:00
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