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小规模纳税人,收到19年开出去的发票,当时确认了收入,现在开的负数发票怎么做分录

84785027| 提问时间:2020 03/13 09:21
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maize老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师,中级会计师
你后面还开蓝字吗,不开就做借以前年度损益调整 借应收账款 负数 贷应交税费 应交增值税 负数,借利润分配未分配利润 贷以前年度损益调整
2020 03/13 09:23
84785027
2020 03/13 09:29
因为对方说必须开在今年才结账,蓝字开完了开在一月了,负数开在三月了
84785027
2020 03/13 09:29
也是和刚才一样操作吗
maize老师
2020 03/13 09:39
是的,那你这个开蓝字做借应收 贷以前年度损益调整 应交增值税,
84785027
2020 03/13 09:43
那红字和蓝字都是通过以前年度损益过度是吗
maize老师
2020 03/13 09:48
是的,你这个跨年了,要是一个月不影响利润那可以直接做,不需要通过这个,
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