问题已解决
老师您好!1、请问您计提单位社保可以这样做吗?缴纳社保会计分录?2、公司自有办公楼装修费8万元会计分录,入账当月就摊销吧?3、公司自己办公楼装修后购买桌椅26000元预付10%会计分录?4、负数发票会计分录?5、公司购买财务软件6200元,使用期限是五年,(五年每年1000元)会计分录?6、去年有一笔待抵扣税款(当时错入管理费用)现怎样调整?谢谢您老师
借 管理费用
贷 应付职工薪酬
借 应付职工薪酬
其他应收款
贷 银行存款
是的
借 预付账款 2600
贷 银行存款 2600
是什么发票
借 预付账款 6200
贷 银行存款
借 管理费用
贷 应交税费 进转出
2020 03/18 21:13
84785022 
2020 03/18 21:33
老师您好!问题2是增值税普通发票,分录?问题4是增值税普通发票,分录?问题5为什么不入无形资产?(5年以后每年1000元)问题6跨年发票了是不是用以前年度损益调整,分录?领导的发票是以个人名义报销的,是不是要合并工资薪金交个税?谢谢老师
陈诗晗老师 
2020 03/18 21:43
2 借 预付账款 贷 银行存款
4 是费用,成本,材料?这类,不是普和专的发票
5 可以通过无形资产,也可预付账款
6 借 以前年度损益调整
贷 应交税费 进转出
借 未分配利润
贷 以前年度损益调整
如果是福利 费就
84785022 
2020 03/18 21:52
老师您好!装修费8万为啥不入长期待摊费用?我们公司是建筑勘察设计研究院公司,应是普票负数,设计费,分录?谢谢老师
陈诗晗老师 
2020 03/18 22:43
因为在新的准则里面,长期待摊费用,这个科目已经取消了。
陈诗晗老师 
2020 03/18 22:44
借,主营业务成本,负数
贷,应付账款,负数

00:10:00
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