问题已解决

老师,我们建筑单位**,税金都是**人打来的,计提支付税金都按正常做的,打来的税金挂其他应付款,这样月底其他应付款要转到其他业务收入里吗?

84784979| 提问时间:2020 05/12 17:55
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
税金你收到了你先挂往来,你给他打款的时候先冲这个
2020 05/12 18:05
84784979
2020 05/12 18:07
那账有对不上了老师。。。发给他的款都有发票的
朴老师
2020 05/12 18:13
你还得把这个给她的哦
84784979
2020 05/12 18:22
老师这个能调账吗?调到其他业务收入可行?还是能怎么调
朴老师
2020 05/12 18:34
你调到其他业务收入你得有成本票的
84784979
2020 05/12 18:35
老师,不调一直挂账没有关系吗
朴老师
2020 05/12 18:35
你好,要转到营业外的哦
84784979
2020 05/12 18:36
转到营业外收入是吗老师
朴老师
2020 05/12 18:37
是的,只能这样的哦
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~