问题已解决

上月的账会计凭证是对的 如:借:银行存款1000 贷:其他应收款1000。填写数据时把其他应收款的1000写在了借方,请问现在怎么调整?

84785026| 提问时间:2020 06/15 20:11
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
maize老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师,中级会计师
你这个是啥数据,明细账手工账错误?你这个直接划掉,后面红字登记这个
2020 06/15 20:12
84785026
2020 06/15 20:14
由于是手工登记,可是这个账是在3月发生的,现在想修改,老师我这个要怎么调整
84785026
2020 06/15 21:00
老师能麻烦您解答一下吗?三个小时之后就是第二天了,税已经晚了,麻烦了
maize老师
2020 06/15 22:31
你直接红字更正明细账就可以,最后期末数和本年累计数和本月累计数是对上就可以了
84785026
2020 06/16 08:49
直接借:银行存款-1000 贷:其他应收款-1000 这样吗?那我其他应收款的-1000是填在借方还是贷方?
maize老师
2020 06/16 08:57
贷银行 贷其他应收款-1000 贷方负数这个,做错是贷方负数,不做相反
84785026
2020 06/16 09:15
两个都在贷方吗?没明白
maize老师
2020 06/16 09:22
这个银行不能借银行,负数,这个银行没有负数,这个所以做贷银行,其他应付款这个错误不做借方需要做贷方负数, 所以这个没有借方,都是贷方
84785026
2020 06/16 09:27
贷银行存款-1000 贷其他应收款 -1000 是这样吗?那还需要更正借贷正数吗
84785026
2020 06/16 09:31
老师贷方都是负数的话科目汇总表不是不平吗?我这个是手工账直接登记科目汇总表填报表
maize老师
2020 06/16 09:37
不是,贷银行1000 贷其他收款-1000 这样才平,
84785026
2020 06/16 09:43
那还需要更正分录吗?借银行存款1000 贷其他应收款1000
maize老师
2020 06/16 09:46
凭证没有问题,这个直接直接修改登记明细账,不是改凭证这个,
84785026
2020 06/16 13:59
明细账登记过了结出了余额,由于是手工账根据科目汇总表报财务报表,如果我贷银行存款1000,这样不是银行账对不上吗
maize老师
2020 06/16 14:07
但是你不是不对吗,你那个登记不是不对吗,你哪里不对就只需要改哪里就可以,
maize老师
2020 06/16 14:08
凭证没有错误,不能去改凭证这个,
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取