问题已解决
老师您好,我们是造价咨询公司,有**收入,我们收到钱后需扣税金、管理费和客户的工资和社保(挂在我公司在,每个月从对公账户发工资),然后将余款打给客户,余款对方需提供成本票,内账我该怎么做会计分录呢。



你好,内帐好做的呢,**的收入可以计入其他应付款,管理费用是你们的收入,工资计提正常的工资,支付余款的时候冲减其他应付款,
2020 06/18 11:25
老师您好,我们是造价咨询公司,有**收入,我们收到钱后需扣税金、管理费和客户的工资和社保(挂在我公司在,每个月从对公账户发工资),然后将余款打给客户,余款对方需提供成本票,内账我该怎么做会计分录呢。
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