问题已解决
老师 去年应交税费 (印花税)有余额怎样处理? 实际是缴了的



是多计提吗,借应交税费 贷以前年度损益调整,借以前年度损益调整,贷利润分配未分配利润
2020 06/22 17:05

84785035 

2020 06/22 17:08
老师刚刚可能我问得不清楚 19年印花税是借方余额 当时是已经缴纳的 未计入营业税金及附加 刚刚查看账务才发现 。那现在需要怎么处理?

maize老师 

2020 06/22 17:17
借以前年度损益调整,贷应交税费,借未分配利润 贷以前年度损益调整