问题已解决
以前年度账务里多记预付账款-房租5万,借:管理费用,贷:预付账款,一直挂着后期发现这笔经济业务实际没有发生。没有删除,目前已跨年度,现在如何处理,具体如何调整具体步骤:摘要如何写,会计分录如何调整?



你好
汇算清缴抵扣了吗
2020 07/09 11:27

84785043 

2020 07/09 11:34
之前年度比较早,没做税务登记,不涉及汇算清缴,去年年底才做税务登记

84785043 

2020 07/09 11:41
我的意思如果不考汇算清缴情况下,我们该如何进行调整或更正这笔实际没有发生的业务

84785043 

2020 07/09 11:42
以前年度账务里多记预付账款-房租5万,借:管理费用,贷:预付账款,一直挂着后期发现这笔经济业务实际没有发生。没有删除,目前已跨年度,现在如何处理,具体如何调整具体步骤:摘要如何写,会计分录如何调整?

郭老师 

2020 07/09 11:49
借预付借管理费用负数
摘要红冲管理费用

84785043 

2020 07/09 12:35
老师:您好,我也这样考虑过,其实预付房租5万业务实际没有发生,这样我要多花5万弥补之前的管理费用,于是:第二季度利润表的管理费用为负数,意味着这两个月花的钱一直在补之前管理费用吖,正常情况管理费不能为负数。

郭老师 

2020 07/09 12:38
那你之前多做了
现在冲
累计是对的
不冲累计的不对

84785043 

2020 07/09 12:54
假如预付账款金额比较大,这样处理,到年底我的管理费用都为负怎么办

郭老师 

2020 07/09 12:57
年底不能负数
月末你结转到本年利润的