问题已解决
老师,我这张购进原材料的票在5月份认证了,但是因为5月份没有收入,我是把税金做到待抵扣进项税这吗? 这部分税金月末还需要结转吗?分录怎么做?



同学你好
可以把增值税先做到待抵扣进项税
2020 07/13 18:59

84785000 

2020 07/13 19:13
月底需要把这个税金结转吗?

84785000 

2020 07/13 19:13
月末需要怎么处理

钟存老师 

2020 07/13 19:35
没有销项税
待抵扣进项税不需要结转
老师,我这张购进原材料的票在5月份认证了,但是因为5月份没有收入,我是把税金做到待抵扣进项税这吗? 这部分税金月末还需要结转吗?分录怎么做?
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