问题已解决

请问2019原会计收房租费开3%发票借,预收账款24000元,贷,其他业务收入,,今年6月开3%红票,票借,预收账款一24000元贷,其他业务收入一24000元,重开5%发票,借预收账款24000元,贷,应交税费增值税1142元,其他业务务收入22858元,同时由于季度未到30万收入减免增值税。,借,应交税费增值税1142元,贷,营业外收入1142元,此分录正确吗,本季度增值税怎么申请啊?这个问题问了一天半也没有听明白,今天都13了咋办?

84784947| 提问时间:2020 07/13 22:14
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慧老师
金牌答疑老师
职称:税务师,中级会计师
分录没有问题,你好,在附表1,3%简易计税栏填负数,5%简易计税栏填正数,然后减免税表填写减免金额
2020 07/14 06:38
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