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老师,支付的一笔招待费进项税额需要转出,分录怎么写啊

84784975| 提问时间:2020 07/27 10:30
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bamboo老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
您好 请问当时计入招待费的时候分录怎么写的
2020 07/27 10:30
84784975
2020 07/27 10:33
借管理费用376贷银行376 借****贷应交税费-应交增值税-进项税额转出3.72
bamboo老师
2020 07/27 10:35
借:管理费用 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出
84784975
2020 07/27 10:36
第一笔管理费用已经包含税金了呀?
bamboo老师
2020 07/27 10:37
第一笔您没有写进项税额 反而写了进项税额转出?
84784975
2020 07/27 10:38
哦哦,那就是第一笔先进进项税额,再转出吧?
bamboo老师
2020 07/27 10:39
是的 正常的业务招待费发票做勾选不抵扣操作 账务可以不体现的
84784975
2020 07/27 10:40
开了专票的
bamboo老师
2020 07/27 10:41
开了专票的话 也可以按我上面是说的操作
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