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老师 我在做库存成本时把当月委托代销商品、销售的商品和品尝赠送的一起当月走一般销售成本了。次月我收到代销商品款,我该怎么走呢?

84785030| 提问时间:2020 11/15 16:44
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佟老师
金牌答疑老师
职称:税务师,中级会计师
你好,委托代销当月销售了吗?你们是什么形式委托代销
2020 11/15 16:47
84785030
2020 11/15 16:48
就是铺货到人家那,什么卖了什么时付款,给别人进价
84785030
2020 11/15 16:49
不会当月销售,一般是次月或更长时间
佟老师
2020 11/15 17:17
你好,那你销售后才应该确认成本 。也就是你收到款项,确认收入实现同时结转成本
84785030
2020 11/15 17:23
是的,但我当时不懂把所有的全部结转成本了,现在怎么办,求解
84785030
2020 11/15 17:28
我公司每月销售几十件商品,铺货、挂账和赠送的多达几百件商品,
佟老师
2020 11/15 17:31
你把不应该结转成本给冲减回去等销售时结转就可以了
84785030
2020 11/15 17:42
做红字,还是增加库存,减少委托代销商品
佟老师
2020 11/15 17:58
你把之前结转成本的分录冲红,或者反向分录就可以了
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