问题已解决
老师您好!小规模企业,养老服务行业,现在开的是养老服务费免税的发票,现有进产品A。这个产品A是配送给养老的会员的。这个产品A开票怎么体现在养老服务费发票上合适?
你好
这个是赠送的可以不开发票
开的话就是a产品
2021 02/01 09:26
84784989 
2021 02/01 09:28
那我帐上有这个A产品,是我直接有服务费结转成本。或者在服务费发票备注上配送多少的A产品?
郭老师 
2021 02/01 09:29
借销售费用
贷库存商品
应交税费
84784989 
2021 02/01 09:57
例如:1月开了一份养老服务费发票6000元,里面含产品A2盒。这张发票上不开A产品,就直接在备注里面标注含A产品.那我做账是:借:银行存款6000 贷:主营业务收入6000 结转人工工资成本:借:主营业务成本 贷:应付职工薪酬。送的A产品的成本1盒进价是100元(含税)小规模是普通发票,那我这边小规模开给的是个人,这个税率也是按商品的13%要计算。借:销售费用 226 贷:库存商品200 应交税费-应交增值税26,在政策内,增值税减免借:应交税费-应交增值税 贷:主营业务收入-减免税款。这样有没有问题?谢谢!
郭老师 
2021 02/01 10:01
一般纳税人没有减免政策的。
84784989 
2021 02/01 10:01
我是小规模企业
郭老师 
2021 02/01 10:08
那你们的增值税1%的不是13%。
84784989 
2021 02/01 10:10
那就是-例如:1月开了一份养老服务费发票6000元,里面含产品A2盒。这张发票上不开A产品,就直接在备注里面标注含A产品.那我做账是:借:银行存款6000 贷:主营业务收入6000 结转人工工资成本:借:主营业务成本 贷:应付职工薪酬。送的A产品的成本1盒进价是100元(含税)小规模是普通发票,那我这边小规模开给的是个人,这个税率也是按商品的1%要计算。借:销售费用 202 贷:库存商品200 应交税费-应交增值税2,在政策内,增值税减免借:应交税费-应交增值税 2贷:主营业务收入-减免税款2。还是直接冲减销售费用 借:应交税费-应交增值税2 贷:销售费用2
郭老师 
2021 02/01 10:10
借应交税费应交增值税贷营业外收入。

00:10:00
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