问题已解决
老师销售负数发票要出凭证吗?



你好需要做凭证,不是电子普通发票话,这个需要做分录做账
2021 04/17 14:26

84784956 

2021 04/17 14:28
是增值税普通发票咧

84784956 

2021 04/17 14:31
还是电子发票的

maize老师 

2021 04/17 14:33
电子普通发票,当月是只能开红字,不能作废,这样是不需要做账,跨月还是需要做

84784956 

2021 04/17 14:38
老师我不太懂,因为发票不是我开的,你的意思,我看到红字发票实际是冲销前面开的同等金额的另一张发票吗?

84784956 

2021 04/17 14:40
就是如图片这种

maize老师 

2021 04/17 14:52
我的意思这个要是金额是一正一负抵减,这个对应这个红字发票是冲这个月对应蓝字,那这个对应不需要做分分录,看x这个

84784956 

2021 04/17 16:16
老师:我们一般是当月营业款,次月商场返回我们,一般我是收到款才做收入,12月的营业款商场2021.1月才会返给我们,12月开了1290和1419两张发票,我直接贴在了12月收到商场返11月的款,并做了银行存款及主营业物业收入,到了1月才发现,出纳将12月开的1290和1419在1月冲红字发票了,然后又重新开了两张金额一样的发票,我12月做的凭证是错误的,正常的应该是这两张发票做应收账款并确认收入,现在应该怎样纠正

maize老师 

2021 04/17 16:29
,并做了银行存款及主营业物业收入, 这个是收到11月款?这收入和你这个这两张发票做应收账款并确认收入出入有多少,