问题已解决
老师 我想问一下 我们公司出售二手车还开发票给对方个人了,这个账务要怎么处理
你好
做固定资产清理 把原值和折旧都转到清理
2021 06/17 16:12
84784957 
2021 06/17 18:24
老师我有问题,我们是建筑单位,在施工地预交所得税,预交的多于实际我应该缴纳的,所以可能要退税或者抵减之后我要缴纳的所得,假设是多交了1000块钱,年报我调整了业务招待费,也就往高调整了应纳税所得额,年报汇算清缴完发现我现在多缴纳的税就剩800了,我想问各位老师的是,我账上和报表上应纳税额还是-1000我得用什么分录调整成-800呢
题问了没有老师接,麻烦您给看下
玲老师 
2021 06/17 18:46
您好
不相关的问题您重新提问吧。因为每个老师擅长的不同。
您提问了,哪位老师看到您这个问题他擅长就会接手回复的。

00:10:00
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