问题已解决
注册会计师了解到公司货币资金的内部控制 情况。该公司会计和出纳分设,由于会计工作量大,财务经理安排由出纳负责登记三大期问费用账户,并且根据规定,收款的同时为销售部1开具销售发票,办理付款手续时,直接根据采购人员 提供的发票办理支付于线。在财务部负人的授危下,开立多个结算账户,资金紧张的时候就从没有金额的账户给客户开支票,拖延还款时问,对于超过授权范固审批的货币资金业务,出纳人员在办理后再向上级部门报告。对于签发据所必需的印鉴,有财务主管负保管,出纳人员使用完毕及时交还财务主管,设置内部审计部由主管会计兼任内部审计负人实训,找出该公司货币资金内部控制存在的问题,并出改进建议



首先第一个地方这个出纳的话,他是负责管理货币资金,它去登记三大期间费用的账户,这个就明显不合理。
2021 06/23 13:14

陈诗晗老师 

2021 06/23 13:14
第二个问题,你那个支付的时候缺乏了这个审核的流程。

陈诗晗老师 

2021 06/23 13:15
第三个问题,你这个结算账户的管理也不合理,完了之后资金的审批也是不合理的。第四个问题,对于这个印章的话,是由出纳保管的。

陈诗晗老师 

2021 06/23 13:15
那么你上面这一些都是存在于内部控制的问题,那么建议是第一个问题,就是改为除那之外的人去进行登记,这个期间费用的账目。完了之后就是关于那个支付的话,要增加审核的流程。