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公司注销,往来款如何处理。 1其他应付款。没有实际的其他应付 前期误操作 不是收入哎 2应付账款。实际上没有 3预收账款。实际上没有不是收入,哎 4其他应收其他应付。是不是合并起来挂一个,最后看余额方向? 注销之前这些咋处理掉?

84785011| 提问时间:2021 07/15 11:41
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meizi老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好 1. 其他应付款这个  款是 操作错误了 找原因去红冲 这个 分录即可 2.      应付账款没有  那也去找 之前怎么挂的 去红冲了  3.   预收账款  不是收入那是 这个款会退还 回去吗  4.  其他应收款 其他应付款要 是  挂的同一个人的明细 就可以合并 。   如果 不是同一个人不能   合并红冲哈。   
2021 07/15 11:44
84785011
2021 07/15 12:01
老师,全部重来哦,所有的都没办法找原因,因为负责人忘了以前的事情,也换了人,并不是我经手,只知道实际上不欠别人款,别人也不欠公司款。也不是收入。这种要怎么处理
meizi老师
2021 07/15 12:09
 你好 1. 那你  写情况说明  。  其他应付款和应付账款  预收账款 都不付款出去的转营业外收入去 。   
84785011
2021 07/15 12:41
好的 谢谢老师 
meizi老师
2021 07/15 12:43
 没事的; 希望能帮到你  
84785011
2021 07/15 13:06
就是说负债类不付款的做营业外入,资产类不收款的呢,做营业外支出。写相关说明是吧,摘要写什么呀,老师。注销清账嘛?
meizi老师
2021 07/15 13:15
 你好1. 是的 2. 资产类的  你无法 收回来做营业外支出   ; 3; 是的。 写情况说明老板签字 。写摘要写 应收未收账款 确定坏账 
84785011
2021 07/15 13:28
好的 专业 谢谢老师!
meizi老师
2021 07/15 13:54
 没事的; 希望能帮到你 
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