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7月,初次完整建账,6月底老板余额有3W,老板定期转给出纳的备用金结转到7月的余额为-2,7月老板又分多次转了25000给出纳,我要怎么开始建账

84784979| 提问时间:2021 08/08 21:25
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jollyliu老师
金牌答疑老师
职称:高级会计师,国际内审师
同学,你好,如果7月份建账,期初数是6月末的,7月份再发生的业务是会计核算的业务处理,不是建账
2021 08/08 21:29
84784979
2021 08/08 21:30
那我要怎么开始呢老师,会计新人一个,公司内账
jollyliu老师
2021 08/08 21:34
同学,你好。别急,是新公司吗?还是老公司,但需要你新建账
84784979
2021 08/08 21:37
一个餐饮店,之前只是做简单的流水,7月需要开始完善。老师,我要补充的是每个月定期给出纳转备用金是用于支付一些应付款的
jollyliu老师
2021 08/08 21:39
同学,你好,先按6月份的结余建账,然后每个月按照实际发生的业务进行会计处理
84784979
2021 08/08 21:41
老师,能帮我按刚刚的给个借贷关系吗,我无从下手,我都不会结余建账,结老板的还是出纳的
jollyliu老师
2021 08/08 21:43
同学,你好,按顺序说一下你们发生的业务,我帮你看看怎么处理
84784979
2021 08/08 21:51
好的,谢谢老师的江湖救急 1、6月底老板身上的余额为3万,出纳的余额为-2 2、7月1-10号收到菜金20万进老板的账户 3、7月1-10的菜金有10万没有收到 4、7月10之前出纳林XX分次收到老板转来备用金25693 5、出纳支付费用25691 6、7-11后换了出纳,但是之前的出纳垫付的钱已结清,11号以后的支出费用都不再和10号之前的扯关系
jollyliu老师
2021 08/08 21:57
同学,你好。1、6月底老板身上的余额为3万,出纳的余额为-2,肯定还有其他余额,会计是“有借必有贷,借贷必相等”,你如果只有这两个余额就无法建账
84784979
2021 08/08 22:01
因为之前没有建账没办法追溯了,就直接报了老板和出纳6月底的余额直接作为7月期初
jollyliu老师
2021 08/08 22:05
同学,你好,你最好弄清楚:为什么出纳的余额为-2万,是他自己垫的吗。会计这种工作一定要弄清楚
84784979
2021 08/08 22:09
垫付的费用,之前老板转了备用金给出纳,费用不够结垫付2块钱
jollyliu老师
2021 08/08 22:12
同学,你好。老板身上的余额为3万是什么款
84784979
2021 08/08 22:13
收到的6月菜金减掉转给出纳的备用金之后剩余的
jollyliu老师
2021 08/08 22:18
同学,你好。应该是利润。老板身上的余额为3万属于现金吧
84784979
2021 08/08 22:23
是的是的
jollyliu老师
2021 08/08 22:28
同学,你好。出纳的余额为-2万是谁垫付的
84784979
2021 08/08 22:31
出纳垫付了费用是2块,2块,出纳
jollyliu老师
2021 08/08 22:35
同学,你好。建账时,借:现金-老板30000,现金-出纳20000贷:其他应付款-出纳20000,本年利润30000
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