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支付福利费如何做分录(平时聚餐或者买水果给员工,金额大概1000元左右)? 分录是借:管理费用-福利费 ,贷:库存现金; 还是借:管理费用-福利费,贷:应付薪资-福利费,再借:应付薪资-福利费,贷:库存现金?

84785017| 提问时间:2016 12/28 09:25
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84785017
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
那我发票放在计提的那个凭证,还是放在后面支付的那个凭证后面?
2016 12/28 09:30
邹老师
2016 12/28 09:26
你好 借:管理费用-福利费,贷:应付薪资-福利费,再借:应付薪资-福利费,贷:库存现金
邹老师
2016 12/28 09:31
你好,放在计提的
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