问题已解决
老师您好,我公司收到省科技厅拨付的重点研发计划补助244万,借:银行存款,贷:递延收益。对吗



你好,是对已经发生支出的补助?
2021 09/24 16:48

84784992 

2021 09/24 16:51
是的哦 老师

邹老师 

2021 09/24 16:52
你好,是对已经发生支出的补助,账务处理是
借:银行存款,贷:其他收益

84784992 

2021 09/24 17:09
我看之前的会计做的分录是:借银行存款,贷:递延收益,结转时,借:所得税费用,贷:递延所得税资产

邹老师 

2021 09/24 17:10
你好,是对已经发生支出的补助,账务处理是
借:银行存款,贷:其他收益
(是针对这个回复有什么疑问吗)

84784992 

2021 09/24 17:17
就是如果是我这样做对吗?因为我看之前的会计做的分录是:借银行存款,贷:递延收益,结转时,借:所得税费用,贷:递延所得税资产。

邹老师 

2021 09/24 17:18
你好,是对已经发生支出的补助,你的做法是不对的

84784992 

2021 09/24 17:23
如果不是对已经发生的支出的补助这样做就是对的吗

邹老师 

2021 09/24 17:24
你好,如果是对将来发生支出的补助,账务处理是
借:银行存款,贷:递延收益

84784992 

2021 09/24 17:28
然后分摊是吧?

邹老师 

2021 09/24 17:29
你好,摊销的时候
借:递延收益,贷:其他收益

84784992 

2021 09/24 17:39
借:递延收益,贷:其他收益 借:所得税费用,贷:递延所得税资产,会计在摊销的时候是这样做的。所以这样也不对是吗

邹老师 

2021 09/24 17:41
你好,摊销的时候
借:递延收益,贷:其他收益
摊销的时候,只需要做这分录就好了

84784992 

2021 09/24 17:48
但是他一直都是这样做的。分期摊销所得税资产。我现在接手了账务,应该怎么处理呢?

邹老师 

2021 09/24 17:48
你好,需要把之前多做的递延所得税资产分录冲销

84784992 

2021 09/24 17:55
为什么要冲掉呢?老师,我们是上市公司,年底审计也没有调整

邹老师 

2021 09/24 18:00
你好,因为这个过程根本不涉及递延所得税资产啊

84784992 

2021 09/24 18:05
递延所得税资产在什么情况下能使用呢

邹老师 

2021 09/24 18:06
你好,有可抵扣暂时性差异的情况下,使用递延所得税资产