12月份有一张红字发票信息表选择的是购买方未抵扣,然后销售方已经根据我的信息表开出红字发票。但是在进行12月份增值税网上申报的时候,这个进项转出的税额没有体现在系统当中,我申报填列的进项税额转出数额是320.49,系统反馈的数据时319.06,差额刚好就是这张红字发票信息表上面的税额。这种情况我该如何处理呢?
扫一扫,下载APP
赶快点击登录获取专属推荐内容
拍照一键搜题更便捷老师回复第一时间通知
您有一张限时会员卡待领取
00:10:00