问题已解决
老师,上月我司向供应商预付了一笔款项,我到时的账务处理是:借:应付账款——A公司 贷:银行存款 现在我想把上月这笔分录的“应付账款——A公司”更正为“应付账款——预付账款”可以吗?要怎么更正?



不用更正吧?应付的借方就代表预付呀。
2021 10/04 14:13

84784959 

2021 10/04 14:21
因为跟这个公司的业务往来很多,用预付会很很清晰一点

84784959 

2021 10/04 14:25
那如果不改科目的话,这边预付款这个月就可以直接冲掉,借:其他业务成本 贷:应付账款——A公司 这样就可以了吗

余余老师 

2021 10/04 14:31
贷应付没问题,借方其他业务成本是为什么?

84784959 

2021 10/04 15:31
其他业务成本是公司用来售卖的卖品

余余老师 

2021 10/04 15:37
你的意思是预付对应部分的货物,对方已经发来你们已经转卖出去了是吗?

84784959 

2021 10/04 15:40
我司已经收到供应商发过来的货物了,但是我们还没售卖出去

余余老师 

2021 10/04 15:41
没卖出去,那借方就不应该是其他业务成本吧

84784959 

2021 10/04 15:52
那应该怎么处理?

余余老师 

2021 10/04 15:56
借方是要做库存商品的,不然你的账面库存商品和实际库存商品不一样。