问题已解决

老师,上月我司向供应商预付了一笔款项,我到时的账务处理是:借:应付账款——A公司 贷:银行存款 现在我想把上月这笔分录的“应付账款——A公司”更正为“应付账款——预付账款”可以吗?要怎么更正?

84784959| 提问时间:2021 10/04 14:13
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余余老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师
不用更正吧?应付的借方就代表预付呀。
2021 10/04 14:13
84784959
2021 10/04 14:21
因为跟这个公司的业务往来很多,用预付会很很清晰一点
84784959
2021 10/04 14:25
那如果不改科目的话,这边预付款这个月就可以直接冲掉,借:其他业务成本  贷:应付账款——A公司   这样就可以了吗
余余老师
2021 10/04 14:31
贷应付没问题,借方其他业务成本是为什么?
84784959
2021 10/04 15:31
其他业务成本是公司用来售卖的卖品
余余老师
2021 10/04 15:37
你的意思是预付对应部分的货物,对方已经发来你们已经转卖出去了是吗?
84784959
2021 10/04 15:40
我司已经收到供应商发过来的货物了,但是我们还没售卖出去
余余老师
2021 10/04 15:41
没卖出去,那借方就不应该是其他业务成本吧
84784959
2021 10/04 15:52
那应该怎么处理?
余余老师
2021 10/04 15:56
借方是要做库存商品的,不然你的账面库存商品和实际库存商品不一样。
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