问题已解决
已计提完的固定出售如何账务处理?!



借固定资产清理
累计折旧
贷固定资产
借银行存款
贷固定资产清理
应交税费,
然后把固定资产清理余额结转到资产处置损益
2021 10/06 08:53

84784958 

2021 10/06 08:57
有点不明白,已经计提完了,不是累计折旧和固定资产持平了吗?!怎么还会有借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产

玲老师 

2021 10/06 09:04
处置固定资产时需要转到固定资产清理。

玲老师 

2021 10/06 09:05
把计提的累计折旧和固定资产这个科目转到清理科目结平。

84784958 

2021 10/06 09:11
比如:我的固定资产10,累计折旧10,买了8万
我要怎么做

玲老师 

2021 10/06 09:15
把你这个对应的金额带到我第一个发你的分录里就可以了。

84784958 

2021 10/06 09:24
借:固定资产清理8 累计折旧10
贷:固定资产10
还是
借:固定资产清理8 累计折旧10
贷:固定资产18

玲老师 

2021 10/06 09:32
借:累计折旧10
贷:固定资产10

84784958 

2021 10/06 09:42
那我的固定资产清理就不用这样做了是吗?!直接借银行贷固定资产清理 应交税费
借:固定资产清理贷:营业外收入

玲老师 

2021 10/06 09:44
还是分开做分录,把固定资产和累计折旧先结平。