问题已解决

材料暂估,成本已经结转了,跨年了,我在本年汇缴之前开票了,发票比实际暂估的少,本年度记账红字冲红原暂估的和蓝字记实际来的,我只填表就行么?比如我去年暂估10万成本,结果只来了9万,去年纳税调增1万,今年不考虑其他因素,明年我汇缴是不是应该纳税调减1万,因为今年的账他多冲了我1万的成本? 我的意思暂估和实际开票如果最终肯定不一致,还用追溯调整以前的成本么,在实际开票做分录就行?

84784967| 提问时间:2021 10/23 15:46
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小林老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
您好,您的处理有风险,因为纳税调减的原因需要税务验证
2021 10/23 16:01
84784967
2021 10/23 16:21
如果不考虑风险,我这样做账合不合规,在本年度做一正一负,这样成本就小了?如果考虑风险,我就不应该纳税调减了,成本小了就那样了?实操怎么做呢?
小林老师
2021 10/23 16:39
您好,做账是合规的
小林老师
2021 10/23 16:40
您好,不影响成本,影响应纳税所得额
84784967
2021 10/23 21:55
去年做账和今年做账对么?等于账该怎么记还怎么记,然后该怎么结转成本该怎么结转成本,然后再调整汇缴表?
小林老师
2021 10/23 21:56
您好,是不正确的,应付账款需要调整
84784967
2021 10/23 22:01
然后再做一比 借应付1 贷营业外1?
小林老师
2021 10/23 22:10
您好,是红字冲回暂估分录,按正确金额重新做
84784967
2021 10/23 22:23
那不就是我图片上的分录么?
小林老师
2021 10/23 22:26
您好,不好意思,您的最后一行字没看懂
84784967
2021 10/23 22:35
贷 应付 -10,对么
小林老师
2021 10/23 22:39
您好,那是正确的,刚才看错了
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