问题已解决
#提问#老师,暂估原材料分录是这么写的么?



你好,1、本月材料暂估:
借:原材料
贷:应付账款-材料暂估
2、到了下个月,如果还没确定下来,需要冲回:
借:原材料(红字)
贷:应付账款-材料暂估(红字)
3、如果发票过来了,按流程记账:
借:原材料
应交税费-应交增值税(进项税额)
贷:应付账款/银行存款
2021 11/03 20:49

84784997 

2021 11/03 20:57
我是预付的款子,最后都对冲了,那么正真的发票来了,我做了、正确分录如果发票过来了,按流程记账:
借:原材料?
应交税费-应交增值税(进项税额)
贷:应付账款/银行存款
岂不是我的原材料账面金额好大啊,实际库存就没有那么多啊

紫藤老师 

2021 11/03 20:58
最后是,
如果发票过来了,按流程记账:
借:原材料
应交税费-应交增值税(进项税额)
贷:应付账款/银行存款

84784997 

2021 11/03 21:06
我知道最后一个分录是这样写的,可是最后发票来了,原材料账面金额好大啊

紫藤老师 

2021 11/03 21:07
原材料账面金额没有关系,你入账就可以的

84784997 

2021 11/03 21:08
有关系,实际库房没有那么大金额啊

紫藤老师 

2021 11/03 21:08
你领用原材料的时候,也需要入账

84784997 

2021 11/03 21:12
领用的时候,入账了咋,暂估原材料的时候,就是为了生产商品领用了原材料啊

紫藤老师 

2021 11/03 21:12
借 生产成本
贷 原材料

84784997 

2021 11/03 21:13
现在年底不生产了,也不领用了,到年底年审的时候,账面金额就好大,实际库房没有

紫藤老师 

2021 11/03 21:14
如果你真实购买原材料,应该需要库存

84784997 

2021 11/03 21:14
这样写对不对老师

紫藤老师 

2021 11/03 21:14
你好,那样也是可以的