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#提问#老师,暂估原材料分录是这么写的么?

84784997| 提问时间:2021 11/03 20:48
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紫藤老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
你好,1、本月材料暂估: 借:原材料 贷:应付账款-材料暂估 2、到了下个月,如果还没确定下来,需要冲回: 借:原材料(红字) 贷:应付账款-材料暂估(红字) 3、如果发票过来了,按流程记账: 借:原材料 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:应付账款/银行存款
2021 11/03 20:49
84784997
2021 11/03 20:57
我是预付的款子,最后都对冲了,那么正真的发票来了,我做了、正确分录如果发票过来了,按流程记账: 借:原材料? 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:应付账款/银行存款 岂不是我的原材料账面金额好大啊,实际库存就没有那么多啊
紫藤老师
2021 11/03 20:58
最后是, 如果发票过来了,按流程记账: 借:原材料 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:应付账款/银行存款
84784997
2021 11/03 21:06
我知道最后一个分录是这样写的,可是最后发票来了,原材料账面金额好大啊
紫藤老师
2021 11/03 21:07
原材料账面金额没有关系,你入账就可以的
84784997
2021 11/03 21:08
有关系,实际库房没有那么大金额啊
紫藤老师
2021 11/03 21:08
你领用原材料的时候,也需要入账
84784997
2021 11/03 21:12
领用的时候,入账了咋,暂估原材料的时候,就是为了生产商品领用了原材料啊
紫藤老师
2021 11/03 21:12
借 生产成本 贷 原材料
84784997
2021 11/03 21:13
现在年底不生产了,也不领用了,到年底年审的时候,账面金额就好大,实际库房没有
紫藤老师
2021 11/03 21:14
如果你真实购买原材料,应该需要库存
84784997
2021 11/03 21:14
这样写对不对老师
紫藤老师
2021 11/03 21:14
 你好,那样也是可以的 
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