问题已解决

老师您好,请教一下,我公司销售10000元货物,购买方10月29日给我们打款15000元,10月31日我们给开发票10000,我们又给对方打款5000元,这账分录该怎么做,谢谢

84784949| 提问时间:2021 11/08 10:55
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宋生老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
你好!这。。。实际上属于虚开啊。你要做,就按15000来入账了
2021 11/08 10:56
84784949
2021 11/08 14:17
老师不是虚开,分录该怎么做呢
宋生老师
2021 11/08 14:20
你好!借应收账款 贷主营业务收入 应交税费 然后借银行存款15000 贷应收账款10000 预收账款5000 然后退回5000的时候,借预收账款贷银行存款
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