问题已解决
之前公司的车支付保险,保险公司开给我们一张专用发票,次月收到保险公司的保险返现,返现这个怎么做账呢?



你好,次月收到保险公司的保险返现,做冲销费用的分录
借:银行存款,贷:管理费用
2021 11/10 14:22

84784995 

2021 11/10 14:23
之前那张专票有做进项税额,冲减管理费用的时候需要做部分进项税额转出吗?

邹老师 

2021 11/10 14:24
你好,需要做进项税额负数,而不是进项税额转出

84784995 

2021 11/10 14:25
报增值税的时候需要做进项税额转出是吧

邹老师 

2021 11/10 14:26
你好,需要做进项税额负数,而不是进项税额转出
(是针对这个回复有什么疑问吗)

84784995 

2021 11/10 14:27
是的,进项税额负数的话申报增值税的时候需要做进项税额转出吗?

邹老师 

2021 11/10 14:28
你好,不是进项税额转出。
比如正数进项税额1万,负数进项税额0.1万,实际进项税额填写0.9万

84784995 

2021 11/10 14:29
可是我上个月进项税额做的是1万,报税也是报的1万,这个月变成0.9万申报不是也需要调整吗?

邹老师 

2021 11/10 14:30
你好,上个月并没有申报错误啊
只是下个月申报这个月的税款,就需要考虑进项税额负数啊

84784995 

2021 11/10 14:31
我理解的是我这个月就是报税需要做进项税额转出

邹老师 

2021 11/10 14:35
你好,说了很多次了,这个是进项税额负数,而不是进项税额转出