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我在做一般纳税人增值税处理的时候 我在月末把销项、进项都结转到未交增值税 ,月初我在把进项税额转出,转出未交增值税科目余额在贷方,表示应该缴纳的,我就这样处理:借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税   贷:应交税费——未交增值税   缴纳时 :   借: 应交税费——未交增值税   贷:银行存款

84784955| 提问时间:2021 11/14 18:48
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荣荣老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
你好同学,你做的结转增值税和扣缴凭证都是对的
2021 11/14 18:49
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